A.審計(jì)管理貫穿于審計(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)的始終
B.審計(jì)管理貫穿于審計(jì)計(jì)劃階段
C.審計(jì)管理貫穿于審計(jì)實(shí)施階段
D.審計(jì)管理貫穿于審計(jì)報(bào)告階段
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A.審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)總是存在于審計(jì)活動(dòng)中,且不可控制
B.審計(jì)活動(dòng)自始至終存在著審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
C.審計(jì)人員的業(yè)務(wù)水平高低直接影響到審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性
D.審計(jì)人員應(yīng)盡量回避風(fēng)險(xiǎn)大而自身又無(wú)法加以控制的審計(jì)項(xiàng)目
A.審計(jì)案卷排列方法應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一,前后保持一致,不可隨意變動(dòng)
B.對(duì)已超過(guò)保管期限的審計(jì)檔案,審計(jì)機(jī)關(guān)應(yīng)成立鑒定小組判定檔案的存毀
C.保管10年的檔案,是指重要審計(jì)事項(xiàng)、查考價(jià)值較大的檔案
D.檔案行政管理部門(mén)可以對(duì)相關(guān)責(zé)任單位依法予以行政處罰
A.真實(shí)性
B.完整性
C.目的性
D.合規(guī)性
E.選擇性
A.計(jì)算機(jī)審計(jì)
B.電子數(shù)據(jù)審計(jì)
C.信息系統(tǒng)審計(jì)
D.信息系統(tǒng)內(nèi)部控制審計(jì)
A.審計(jì)準(zhǔn)備階段
B.審計(jì)實(shí)施階段
C.審計(jì)立項(xiàng)階段
D.審計(jì)報(bào)告階段
E.后續(xù)跟蹤階段
最新試題
可以編制存貨出、入庫(kù)單的部門(mén)是()。
下列有關(guān)外部調(diào)查的表述中,正確的是()。
審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位大宗物資采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)如下情況,其中屬于內(nèi)部控制缺陷的是()
審計(jì)人員在檢查固定資產(chǎn)變動(dòng)合理性時(shí),可以運(yùn)用的分析方法有()。
下列各項(xiàng)中,符合我國(guó)國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)權(quán)限和職責(zé)規(guī)定的是()。
審計(jì)人員在2020年1月25日營(yíng)業(yè)終了,對(duì)被審計(jì)單位庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤(pán),確認(rèn)庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)存數(shù)為3213元。經(jīng)核實(shí),2020年1月1日至1月25日現(xiàn)金收入金額為386500元,現(xiàn)金支出金額為385960元。被審計(jì)單位2019年12月31日庫(kù)存現(xiàn)金余額為()。
下列有關(guān)審計(jì)的表述中,正確的有()。
審計(jì)人員擬選擇下列各項(xiàng)作為審計(jì)標(biāo)準(zhǔn),錯(cuò)誤的是()。
審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,可以采取的措施有()。
被審計(jì)單位在銷(xiāo)售商品時(shí)規(guī)定了一個(gè)月的試用期,在試用期結(jié)束前客戶(hù)可以選擇退貨,如未退貨視同其同意購(gòu)買(mǎi)商品。審計(jì)人員發(fā)現(xiàn)被審計(jì)單位存在發(fā)出商品時(shí)確認(rèn)銷(xiāo)售收入的情況,審計(jì)人員認(rèn)為其影響的財(cái)務(wù)報(bào)表認(rèn)定是()。