A.內(nèi)部控制存在重大缺陷 B.內(nèi)部控制存在一般缺陷 C.內(nèi)部控制存在重要缺陷 D.內(nèi)部控制存在運行缺陷
A.否定意見的內(nèi)部控制審計報告 B.在內(nèi)部控制審計報告中增加非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷描述段 C.無法表示意見的內(nèi)部控制審計報告 D.在內(nèi)部控制審計報告中增加強調(diào)事項段
A.限制審計報告分發(fā)和使用的情形 B.注冊會計師的責任段 C.內(nèi)部控制固有局限性的說明段 D.企業(yè)對內(nèi)部控制的責任段