單項選擇題下列被審計單位的控制中,與審計無關(guān)的控制是()

A.銀行客戶信貸經(jīng)理復(fù)核各分行、地區(qū)和各種貸款類型的審批和收回
B.公司同意因某些特別原因,對某個不符合一般信用條件的客戶賒購商品
C.航空公司用于維護航班時間表的自動控制系統(tǒng)
D.工廠存貨定期盤點


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1.單項選擇題注冊會計師在了解內(nèi)部控制時通常不用()

A.風險評估程序
B.詢問
C.穿行測試
D.分析程序

5.單項選擇題下列有關(guān)特別風險的說法中,正確的是()

A.注冊會計師在判斷重大錯報風險是否為特別風險時,應(yīng)當考慮識別出的控制對于相關(guān)風險的抵消效果
B.注冊會計師應(yīng)當將管理層凌駕于控制之上的風險評估為特別風險
C.注冊會計師應(yīng)當了解并測試與特別風險相關(guān)的控制
D.注冊會計師應(yīng)當對特別風險實施細節(jié)測試

最新試題

在了解內(nèi)部控制時,下列情形中,注冊會計師認為通常適合采用信息技術(shù)控制的有()

題型:多項選擇題

A注冊會計師執(zhí)行穿行測試可以實現(xiàn)的目的有()

題型:多項選擇題

下列控制活動中,屬于檢查性控制的是()

題型:單項選擇題

會計師事務(wù)所的A注冊會計師接受委托,對被審計單位2017年度的財務(wù)報表進行審計,在針對內(nèi)部控制的了解過程中發(fā)現(xiàn)若干內(nèi)部控制規(guī)定,請說明這些內(nèi)部控制可以防止哪一種錯報,并判斷其對應(yīng)的控制類型和最相關(guān)的一個項目及其主要認定。(請將答案填寫在給出的表格中。)

題型:問答題

在了解和測試與特別風險相關(guān)的內(nèi)部控制時,注冊會計師的下列做法正確的有()

題型:多項選擇題

注冊會計師應(yīng)當了解控制環(huán)境。作為了解控制環(huán)境的一部分,注冊會計師應(yīng)當評價()

題型:多項選擇題

以下說法中,正確的是()

題型:單項選擇題

下列各項中,可能表明被審計單位存在值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷的有()

題型:多項選擇題

了解交易流程和相關(guān)控制時,注冊會計師通過執(zhí)行穿行測試可以獲得的證據(jù)有()

題型:多項選擇題

在了解被審計單位財務(wù)業(yè)績的衡量和評價時,下列各項中,注冊會計師可以考慮的信息有()

題型:多項選擇題