多項(xiàng)選擇題審計(jì)工作底稿的特點(diǎn)是()。

A.審計(jì)工作底稿一般不向被審計(jì)單位公開
B.其格式可以根據(jù)審計(jì)的內(nèi)容特點(diǎn)進(jìn)行預(yù)先設(shè)計(jì)
C.任何審計(jì)工作的內(nèi)容都可以用審計(jì)工作底稿來反映
D.審計(jì)工作底稿在審計(jì)工作中可有可無
E.審計(jì)工作底稿格式通常不能預(yù)先設(shè)計(jì)


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1.多項(xiàng)選擇題審計(jì)人員在對(duì)預(yù)收賬款進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測(cè)試時(shí)應(yīng)注意的事項(xiàng)有()。

A.預(yù)收賬款是否依據(jù)合同規(guī)定進(jìn)行預(yù)收
B.預(yù)收賬款的借方發(fā)生額是否正常
C.預(yù)收賬款貸方余額是否列入“應(yīng)收賬款”賬戶
D.是否及時(shí)發(fā)貨以沖銷預(yù)收賬款
E.應(yīng)付賬款的發(fā)生額是否正常

2.多項(xiàng)選擇題審計(jì)人員可以抽取金額較大、異常購貨業(yè)務(wù)的應(yīng)付賬款總賬、明細(xì)賬、記賬憑證,檢查記賬憑證是否附有下列哪些內(nèi)容,審查其內(nèi)容是否合理?()

A.生產(chǎn)部門的請(qǐng)購單
B.采購部門的請(qǐng)購單
C.倉儲(chǔ)部門的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
D.供應(yīng)商的銷售發(fā)票
E.使用部門的領(lǐng)用單

4.單項(xiàng)選擇題在對(duì)應(yīng)付賬款進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測(cè)試時(shí),下列哪項(xiàng)是審計(jì)人員函證和抽取樣本的證據(jù)?()

A.應(yīng)付賬款總賬
B.應(yīng)付賬款明細(xì)表
C.采購合同
D.請(qǐng)購單

5.單項(xiàng)選擇題注冊(cè)會(huì)計(jì)師發(fā)現(xiàn)客戶以擔(dān)保資產(chǎn)換取應(yīng)付賬款時(shí),除實(shí)施必要的審計(jì)程序外,還應(yīng)提請(qǐng)客戶()。

A.在會(huì)計(jì)報(bào)表注釋中予以揭示
B.出示擔(dān)保合同
C.在財(cái)務(wù)狀況說明書中予以說明
D.確定擔(dān)保是否具備驗(yàn)證擔(dān)保資產(chǎn)價(jià)值

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審計(jì)檔案的作用是()。

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庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表必須由誰簽名蓋章后才能作為審計(jì)工作底稿的一部分?()

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應(yīng)付賬款明細(xì)表的內(nèi)容主要包括()。

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就合法性而言,社會(huì)審計(jì)報(bào)告應(yīng)遵循下列哪些規(guī)定?()

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對(duì)開出應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行審查時(shí),審計(jì)人員應(yīng)注意的事項(xiàng)是()。

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下列情況中應(yīng)發(fā)表保留意見的是()。

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審計(jì)人員由應(yīng)付賬款明細(xì)賬追查至銀行存款支出日記簿,審查()。

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注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì)銀行存款做控制測(cè)試時(shí)可以抽取適量收款憑證,檢查收款憑證金額是否與銷售發(fā)票、經(jīng)批準(zhǔn)的銷售單及記入銷售明細(xì)賬和銀行存款日記賬的相關(guān)金額是否一致。

題型:判斷題