A.真實(shí)性
B.合法性
C.實(shí)有數(shù)
D.發(fā)生額
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A.接受勞務(wù)合同
B.請(qǐng)購(gòu)單
C.驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
D.供應(yīng)商的銷售發(fā)票
A.重新評(píng)價(jià)客戶應(yīng)收賬款的內(nèi)部控制制度
B.按客戶提供的地址去直接詢問(wèn)
C.復(fù)核所審年度的應(yīng)收賬款
D.審查銷貨業(yè)務(wù)的有關(guān)合同、訂貨單、發(fā)票副本、貨運(yùn)文件等資料
A.應(yīng)收賬款
B.應(yīng)付賬款
C.預(yù)收賬款
D.預(yù)付賬款
A.協(xié)議價(jià)
B.合同價(jià)
C.計(jì)劃價(jià)
D.最近同類存貨的購(gòu)買價(jià)
A.在信用期內(nèi)的款項(xiàng)
B.賬齡在1年以上的款項(xiàng)
C.賬齡在2年期以上的款項(xiàng)
D.未在信用期以內(nèi)的款項(xiàng)
最新試題
應(yīng)付賬款明細(xì)表的內(nèi)容主要包括()。
在對(duì)大企業(yè)貨幣資金進(jìn)行符合性測(cè)試時(shí)應(yīng)采取哪些方式進(jìn)行描述?()
在銷售收入內(nèi)部控制制度的測(cè)試中,審計(jì)人員最為關(guān)心的是哪些環(huán)節(jié)的適當(dāng)授權(quán)?()
簡(jiǎn)述企業(yè)利潤(rùn)審計(jì)的目標(biāo)。
審計(jì)人員對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)應(yīng)采?。ǎ?。
審計(jì)人員成對(duì)其出具的審計(jì)報(bào)告的下列哪些項(xiàng)目負(fù)責(zé)?()
審計(jì)人員通常應(yīng)選擇哪些項(xiàng)目作為函證對(duì)象?
在審計(jì)工作結(jié)束時(shí),必須寫(xiě)一個(gè)書(shū)面的審計(jì)報(bào)告的原因()。
計(jì)件工資制下直接人工的審查重點(diǎn)應(yīng)是下列哪些項(xiàng)目的合理性?()
注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì)銀行存款做控制測(cè)試時(shí)可以抽取適量收款憑證,檢查收款憑證金額是否與銷售發(fā)票、經(jīng)批準(zhǔn)的銷售單及記入銷售明細(xì)賬和銀行存款日記賬的相關(guān)金額是否一致。