問(wèn)答題簡(jiǎn)述應(yīng)收票據(jù)審計(jì)中常見(jiàn)的錯(cuò)弊。
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審計(jì)報(bào)告是審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的什么內(nèi)容進(jìn)行審查評(píng)價(jià),做出審計(jì)結(jié)論的書(shū)面文件?()
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應(yīng)付賬款明細(xì)表的內(nèi)容主要包括()。
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注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì)銀行存款做控制測(cè)試時(shí)可以抽取適量收款憑證,檢查收款憑證金額是否與銷售發(fā)票、經(jīng)批準(zhǔn)的銷售單及記入銷售明細(xì)賬和銀行存款日記賬的相關(guān)金額是否一致。
題型:判斷題
在審計(jì)工作結(jié)束時(shí),必須寫(xiě)一個(gè)書(shū)面的審計(jì)報(bào)告的原因()。
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計(jì)件工資制下直接人工的審查重點(diǎn)應(yīng)是下列哪些項(xiàng)目的合理性?()
題型:多項(xiàng)選擇題
職責(zé)分工有利于防止錯(cuò)誤和舞弊的發(fā)生,銷售環(huán)節(jié)的職責(zé)分工有()。
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在銷售收入內(nèi)部控制制度的測(cè)試中,審計(jì)人員最為關(guān)心的是哪些環(huán)節(jié)的適當(dāng)授權(quán)?()
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在償付應(yīng)付賬款之前應(yīng)審查的單據(jù)包括()。
題型:多項(xiàng)選擇題
簡(jiǎn)述函證數(shù)量的大小、范圍的決定因素。
題型:?jiǎn)柎痤}
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的內(nèi)部控制制度包括()。
題型:多項(xiàng)選擇題