A.風(fēng)險合規(guī)條線
B.審計監(jiān)督條線
C.業(yè)務(wù)管理?xiàng)l線
D.后勤保障條線
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A.銀行應(yīng)當(dāng)了解外部審計程序及質(zhì)量控制體系,配合外審機(jī)構(gòu)開展審計工作
B.銀行應(yīng)當(dāng)對外審機(jī)構(gòu)的審計報告質(zhì)量及審計業(yè)務(wù)約定書的履行情況進(jìn)行評估
C.外審機(jī)構(gòu)同一簽字注冊會計師對同一家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行外部審計的服務(wù)年限不得超過3年
D.為提高外部審計的獨(dú)立性,銀行不宜委托負(fù)責(zé)其外部審計的外審機(jī)構(gòu)提供咨詢服務(wù)
A.審計委員會應(yīng)按季度向董事會報告審計工作情況,并通報高級管理層和監(jiān)事會
B.首席審計官和內(nèi)部審計部門在審計事項(xiàng)結(jié)束后,應(yīng)及時向董事會和高級管理層主要負(fù)責(zé)人報送項(xiàng)目審計報告
C.按季度向董事會和高級管理層主要負(fù)責(zé)人報告審計工作情況
D.每半年至少一次向董事會提交包括履職情況、審計發(fā)現(xiàn)和建設(shè)等內(nèi)容的審計工作報告
A.每年
B.每兩年
C.每半年
D.每三年
A.審計委員會
B.內(nèi)部審計部門
C.首席審計官
D.內(nèi)部審計人員
A.負(fù)責(zé)建立和維護(hù)健全有效的內(nèi)部審計體系
B.批準(zhǔn)內(nèi)部審計章程、中長期審計規(guī)劃和年度工作計劃
C.制定內(nèi)部審計程序,評價風(fēng)險狀況和管理情況
D.為獨(dú)立、客觀開展內(nèi)部審計工作提供必要保障,并對審計工作情況進(jìn)行考核監(jiān)督
最新試題
下列屬于商業(yè)銀行績效考評外部標(biāo)準(zhǔn)的是()。
以下關(guān)于內(nèi)部牽制階段,說法錯誤的是()。
()也稱相對業(yè)績標(biāo)準(zhǔn),是指以其他銀行的業(yè)績作為標(biāo)桿或參照系,由此對被評價者作出評價。
績效考評系統(tǒng)的主要評價對象包括()。
商業(yè)銀行開展的新型負(fù)債業(yè)務(wù)不包括()。
下列關(guān)于我國普惠金融發(fā)展目標(biāo),說法錯誤的是()。
內(nèi)部審計具有預(yù)防性、經(jīng)常性和針對性,是外部審計的基礎(chǔ),對外部審計能起輔助和補(bǔ)充作用。()
商業(yè)銀行的代收代付業(yè)務(wù)主要包括()。
()是為沒有收益的公益性項(xiàng)目發(fā)行,主要以一般公共預(yù)算收入作為還本付息資金來源。
銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署,引導(dǎo)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)積極支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,完善監(jiān)管規(guī)則和制度,彌補(bǔ)監(jiān)管短板,開展市場亂象整治,防范金融風(fēng)險,簡政放權(quán),穩(wěn)步推進(jìn)銀行業(yè)對外開放。()