A.內部控制制度有兩類:內部會計控制制度和內部管理控制制度
B.內部管理控制制度包括且不限于組織結構的計劃,以及關于管理部門對事項核準的決策步驟上的程序記錄
C.會計控制制度包括組織機構的設計以及與財產保護和財務會計記錄可靠性有直接關系的各種措施
D.在內部控制制度階段,內部控制的研究重點逐步從一般含義向具體內容延伸
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A.已核銷的賬銷案存資產
B.抵債資產
C.按規(guī)定程序和標準認定為次級、可疑、損失類的貸款
D.個人貸款
A.合法性
B.有效性
C.審慎性
D.獨立性
A.風險分散
B.風險轉移
C.風險規(guī)避
D.風險補償
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金融會計的主要特點有()。
金融租賃公司不可以經營()。
從2011年1月起,歐洲系統(tǒng)性風險委員會、歐洲銀行業(yè)監(jiān)管局、歐洲證券和市場監(jiān)管局與歐洲保險和養(yǎng)老金監(jiān)管局四家歐盟監(jiān)管機構宣告成立并正式運行,從宏觀和微觀層面強化對金融體系的監(jiān)管。()
()也稱相對業(yè)績標準,是指以其他銀行的業(yè)績作為標桿或參照系,由此對被評價者作出評價。
商業(yè)銀行與證券商之間的短期資金拆借市場,主要通過()成交。
下列只能用于支付現(xiàn)金的支票是()。
以下關于內部牽制階段,說法錯誤的是()。
合法合規(guī)是商業(yè)銀行得以生存和健康持續(xù)發(fā)展的基礎前提。()
績效考評系統(tǒng)的主要評價對象包括()。
銀行業(yè)金融機構應將從業(yè)人員行為守則及評估報告報送()。