判斷題從審計證據(jù)的來源看,證據(jù)可分為:內(nèi)部證據(jù)、外部證據(jù)、親歷證據(jù),其中內(nèi)部證據(jù)證明力最弱。
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最新試題
內(nèi)部審計人員勤勉工作是預防舞弊的主要途徑。
題型:判斷題
商業(yè)銀行應建立合規(guī)管理部門與內(nèi)部審計部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機制。
題型:判斷題
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題型:判斷題
內(nèi)部審計機構負責人應根據(jù)審計項目的風險程度,規(guī)劃審計項目執(zhí)行的先后順序。
題型:判斷題
全部審計和詳細審計的涵義是一致的。
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內(nèi)部審計人員應當將審計程序的執(zhí)行過程及收集和評價的審計證據(jù)記錄于審計報告。
題型:判斷題
商業(yè)銀行應當嚴格執(zhí)行營業(yè)機構重要崗位的請假、報告制度。
題型:判斷題
農(nóng)村信用社辦理存、貸和結算等業(yè)務,適用商業(yè)銀行法的有關規(guī)定。
題型:判斷題
上市公司按照《公司法》等規(guī)定接受會計師事務所對其財務報表進行的審計是強制審計。
題型:判斷題
審計對象指的是被審計單位的會計資料及其所反映的財務收支活動。
題型:判斷題