A.注冊會計師
B.組織外部的內(nèi)部審計師
C.組織內(nèi)部的財務(wù)人員
D.組織內(nèi)部的法律人員
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A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
A.1年
B.2年
C.3年
D.半年
A.董事會
B.審計委員會
C.首席執(zhí)行官
D.股東代表大會
E.董事長
A.監(jiān)督
B.鑒證
C.評價
D.確認(rèn)
E.服務(wù)
F.咨詢
G.建議
H.指導(dǎo)
A.獨(dú)立
B.客觀
C.公正
D.誠信
E.勝任
F.審慎
G.保密
最新試題
內(nèi)部審計收集的事實(shí)證據(jù)表明:副總裁可能違反商業(yè)道德。在這種情況下,首席審計執(zhí)行官應(yīng)當(dāng)()
針對制造商廢料處理職能的經(jīng)營審計報告應(yīng)當(dāng)著重分析()
內(nèi)部審計職能剛剛完成對應(yīng)付賬款職能的審計。作為最終審計報告的一部分,該項(xiàng)審計的總結(jié)報告有可能單獨(dú)提供給以下哪類人員?()
如果內(nèi)部審計師正在與3個人面談,其中某個人涉嫌舞弊。以下哪項(xiàng)是最無效的方法()
樣本的標(biāo)準(zhǔn)差反映的是()
業(yè)務(wù)的最后溝通強(qiáng)調(diào)了薪金支付部門的缺陷,并提出了糾正活動的建議。這對公司的以下哪類人員最有用()
通過與資料錄入人員面談,內(nèi)部審計師識別出該系統(tǒng)中存在重大缺陷。審計師應(yīng)采取以下哪項(xiàng)措施:()
以下的點(diǎn)狀圖說明了什么()
抽樣過程出現(xiàn)以下哪種變動將導(dǎo)致置信區(qū)間縮短?()
在審計業(yè)務(wù)之前,以下哪項(xiàng)不是發(fā)放內(nèi)部控制調(diào)查問卷的優(yōu)點(diǎn)()