A.主審人
B.審計組組長
C.審計部門負(fù)責(zé)人
D.分管領(lǐng)導(dǎo)
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A.被審計人員任期內(nèi)財務(wù)收支相關(guān)資料和執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律情況
B.工作計劃、工作總結(jié)、會議記錄、會議紀(jì)要、考核指標(biāo)下達(dá)及其考核結(jié)果、內(nèi)部控制制度和業(yè)務(wù)檔案等資料
C.相關(guān)監(jiān)督管理部門的檢查報告、內(nèi)部與外部審計結(jié)果及其相關(guān)資料
D.被審計人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況的述職報告和重大事項的處理情況
A.審計部門負(fù)責(zé)人
B.審計組組長
C.主審人
D.審計組成員
A.審議有關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計的制度
B.監(jiān)督檢查、交流通報經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作開展情況
C.總結(jié)推廣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計工作經(jīng)驗
D.督促落實審計結(jié)果的運用和聯(lián)席會議決定等有關(guān)事項
A.拒絕
B.阻礙
C.干涉
D.打擊報復(fù)
A.直接違反法律法規(guī)、國家有關(guān)規(guī)定和浙江農(nóng)信系統(tǒng)內(nèi)部管理規(guī)定的行為
B.授意、指使、強令、縱容、包庇下屬人員違反法律法規(guī)、國家有關(guān)規(guī)定和浙江農(nóng)信系統(tǒng)內(nèi)部管理規(guī)定的行為
C.未經(jīng)民主決策、相關(guān)會議討論而直接決定、批準(zhǔn)、組織實施重大經(jīng)濟(jì)事項,并造成重大經(jīng)濟(jì)損失、資金資源流失等嚴(yán)重后果的行為
D.主持相關(guān)會議討論或者以其他方式研究,但是在多數(shù)人不同意的情況下直接決定、批準(zhǔn)、組織實施重大經(jīng)濟(jì)事項,由于決策不當(dāng)或者決策失誤造成重大經(jīng)濟(jì)損失、資金資源流等嚴(yán)重后果的行為
最新試題
審計項目質(zhì)量責(zé)任人有下列情形之一的,可以免予處理。()。
審計預(yù)警監(jiān)測實施流程有哪些()。
審計事實確認(rèn)書在經(jīng)過()簽名確認(rèn)后,經(jīng)統(tǒng)一編號后交給被審計單位簽章確認(rèn)后及時收回。
被審計單位有下列情形之一的,予以通報批評,情節(jié)嚴(yán)重的,建議撤換責(zé)任人員;可對單位給予1萬元以上20萬元以下的經(jīng)濟(jì)處罰,對責(zé)任人給予500元以上100000元以下的經(jīng)濟(jì)處罰。()。
審計項目執(zhí)行過程中,發(fā)生下列情形之一的,有關(guān)人員應(yīng)承擔(dān)審計項目質(zhì)量責(zé)任()。
各行社應(yīng)審核外審機構(gòu)和人員的相關(guān)資質(zhì),包括()等,對相關(guān)資料復(fù)印備案。
審計項目質(zhì)量責(zé)任人有下列情形之一的,應(yīng)從重處理。()。
下列屬于審計總隊需要遵守工作紀(jì)律的有()。
凡在項目審計或者專項審計調(diào)查活動中積累的具有保存價值的以()等形式存在的歷史記錄均要存檔管理。
計算機輔助審計系統(tǒng)管理應(yīng)遵循哪些原則()。