A.固有風險
B.檢查風險
C.剩余風險
D.審計風險
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你可能感興趣的試題
A.信息安全管理
B.系統(tǒng)變更管理
C.系統(tǒng)開發(fā)和采購管理
D.系統(tǒng)設(shè)計管理
A.審計計劃
B.審計實施
C.審計報告
D.后續(xù)審計
A.信息處理
B.信息收集
C.信息整理
D.信息分析
A.保證組織的信息技術(shù)戰(zhàn)略充分反映組織的戰(zhàn)略目標
B.提高組織所依賴的信息系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定性、安全性及數(shù)據(jù)處理的完整性和準確性
C.提高信息系統(tǒng)運行的效果與效率,合理保證信息系統(tǒng)的運行符合法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管要求
D.確認業(yè)務(wù)活動信息的合理性
A.風險評價和控制評價
B.總體評價和部分評價
C.總體評價和分項評價
D.基本評價和分項評價
最新試題
后續(xù)審計的內(nèi)容主要包括()。
信息科技審計主要是對()等方面進行審計。
審計預(yù)警監(jiān)測實施流程有哪些()。
下列屬于證明類文件材料的有()。
被審計單位有下列情形之一的,予以通報批評,可對單位給予1萬元以上20萬元以下的經(jīng)濟處罰,對責任人給予300元以上50000元以下的經(jīng)濟處罰。()。
下列哪些內(nèi)容經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后,被審計對象必須按載明的要求在規(guī)定時間內(nèi)執(zhí)行完畢,并將執(zhí)行結(jié)果及有關(guān)復(fù)印件書面報派出審計組的機構(gòu)。()。
省農(nóng)信聯(lián)社對審計總隊人員開展年度考核,審計總隊人員出現(xiàn)以下情況之一,直接評定為不稱職。()。
進點實施審計前,審計組應(yīng)擬訂審計告示,審計告示應(yīng)當包括()等內(nèi)容。
計算機輔助審計系統(tǒng)數(shù)據(jù)異常處理應(yīng)堅持()的原則。
下列屬于審計告知單主要內(nèi)容的有()。