A.可靠性
B.客觀性
C.可比性
D.獨(dú)立性
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A.管理缺陷
B.技術(shù)缺陷
C.運(yùn)行缺陷
D.控制缺陷
A.上年度審計(jì)報(bào)告
B.審計(jì)計(jì)劃
C.風(fēng)險(xiǎn)評估
D.控制測試
A.控制的有效性會(huì)受到?jīng)Q策過程中人為判斷的影響
B.管理人員可能會(huì)濫用職權(quán),凌駕于內(nèi)部控制上
C.內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與實(shí)施需要考慮成本與效益
D.內(nèi)部控制只能為控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供合理保證
A.真實(shí)情況
B.風(fēng)險(xiǎn)狀況
C.缺陷
D.潛在風(fēng)險(xiǎn)
A.審計(jì)計(jì)劃階段
B.審計(jì)實(shí)施階段
C.審計(jì)報(bào)告階段
D.后續(xù)跟蹤階段
最新試題
各行社應(yīng)審核外審機(jī)構(gòu)和人員的相關(guān)資質(zhì),包括()等,對相關(guān)資料復(fù)印備案。
下列屬于追究審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任處理形式的有()。
非現(xiàn)場審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施流程有哪些()。
非現(xiàn)場審計(jì)包括()模式。
審計(jì)證據(jù)是用以證明審計(jì)事項(xiàng)、支持審計(jì)結(jié)論、意見和建議的各種事實(shí)依據(jù),主要包括()等。
被審計(jì)單位有下列情形之一的,予以通報(bào)批評,可對單位給予1萬元以上20萬元以下的經(jīng)濟(jì)處罰,對責(zé)任人給予300元以上50000元以下的經(jīng)濟(jì)處罰。()。
信息科技外部審計(jì)保密管理工作應(yīng)堅(jiān)持()的原則。
被審計(jì)單位有下列情形之一的,予以通報(bào)批評,情節(jié)嚴(yán)重的,建議撤換責(zé)任人員;可對單位給予1萬元以上20萬元以下的經(jīng)濟(jì)處罰,對責(zé)任人給予500元以上100000元以下的經(jīng)濟(jì)處罰。()。
下列屬于審計(jì)總隊(duì)需要遵守工作紀(jì)律的有()。
下列審計(jì)檔案內(nèi)的每份材料的排列規(guī)則,說法正確的有()。