A.一個月
B.三個月
C.六個月
D.一年
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A.農(nóng)發(fā)行
B.中信銀行
C.進(jìn)出口行
D.國開行
A.金額
B.期限
C.利率
D.風(fēng)險
A.機(jī)構(gòu)代碼
B.營業(yè)執(zhí)照
C.法定代表人
D.金融許可證
A.按月結(jié)息
B.按季結(jié)息
C.按年結(jié)息
D.利隨本清
A.交易員
B.記賬員
C.審批員
D.系統(tǒng)管理員
最新試題
其他組織或者人員接受委托、聘用,承辦或者參與內(nèi)部審計業(yè)務(wù),可以不遵守內(nèi)部審計準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定。
商業(yè)銀行應(yīng)建立合規(guī)管理部門與內(nèi)部審計部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機(jī)制。
內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)適時安排后續(xù)審計工作,并把它作為審計方案的一部分。
審計工作底稿保管期限一般不低于10年。
內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立審計工作底稿的一級復(fù)核制度,明確規(guī)定各級復(fù)核人員的要求和責(zé)任。
上市公司按照《公司法》等規(guī)定接受會計師事務(wù)所對其財務(wù)報表進(jìn)行的審計是強(qiáng)制審計。
內(nèi)部審計師在注意到某些舞弊征兆之后,應(yīng)該擴(kuò)展審計工作來確定是否有理由進(jìn)行調(diào)查
內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)將審計程序的執(zhí)行過程及收集和評價的審計證據(jù)記錄于審計報告。
內(nèi)部審計人員應(yīng)將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等清晰、完整地記錄在審計報告中。
全部審計和詳細(xì)審計的涵義是一致的。