A.綠色
B.藍(lán)色
C.黃色
D.紅色
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A.綠色
B.藍(lán)色
C.黃色
D.紅色
A.0%
B.20%
C.50%
D.100%
A.E級(jí)
B.DDD級(jí)
C.AA+級(jí)
D.B-1級(jí)
A.票面利率
B.當(dāng)日Shibor利率
C.當(dāng)日回購(gòu)利率
D.實(shí)際利率
最新試題
逆查法的優(yōu)點(diǎn)是全面細(xì)致,不容易遺漏錯(cuò)弊事項(xiàng)。
內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)將審計(jì)程序的執(zhí)行過(guò)程及收集和評(píng)價(jià)的審計(jì)證據(jù)記錄于審計(jì)報(bào)告。
內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)適時(shí)安排后續(xù)審計(jì)工作,并把它作為審計(jì)方案的一部分。
內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)接受組織董事會(huì)或者最高管理層的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督,并保持與董事會(huì)或者最高管理層及時(shí)、高效的溝通。
審查內(nèi)部控制的目的是為下一步工作創(chuàng)造條件。
商業(yè)銀行合規(guī)管理職能不應(yīng)與內(nèi)部審計(jì)職能分離。
上市公司按照《公司法》等規(guī)定接受會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)其財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行的審計(jì)是強(qiáng)制審計(jì)。
審計(jì)檔案是指審計(jì)部門在項(xiàng)目審計(jì)或者專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查活動(dòng)中直接形成的,具有保存價(jià)值的以紙質(zhì)、磁質(zhì)、光盤和其他介質(zhì)形式存在的歷史記錄。
商業(yè)銀行應(yīng)建立合規(guī)管理部門與內(nèi)部審計(jì)部門在合規(guī)管理方面的協(xié)作機(jī)制。
審計(jì)的基本職能是監(jiān)督、評(píng)價(jià)、鑒證。