A.控制流程圖
B.標(biāo)準(zhǔn)操作程序文本
C.關(guān)于部門歷史、業(yè)務(wù)及表格使用的描述
D.工序操作標(biāo)準(zhǔn)文本
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A.審計(jì)信息應(yīng)通過某種方式加以證實(shí)
B.內(nèi)控調(diào)查表是不能依賴的
C.管理人員填寫調(diào)查表時(shí)審計(jì)人員不在場
D.調(diào)查表未設(shè)計(jì)成用于提出會(huì)計(jì)處理及控制
A.快速作筆記,盡量把所說的每一個(gè)細(xì)節(jié)均記下來,會(huì)談后再概括要點(diǎn)
B.進(jìn)行錄音以記下每個(gè)人說的每句話;然后將其輸入電腦作為文件保留
C.請(qǐng)一個(gè)嫻熟的秘書作記錄,自己集中精力進(jìn)行面談;然后將非要點(diǎn)部分刪去
D.根據(jù)面談?dòng)?jì)劃,圍繞主題做筆記,在恰當(dāng)?shù)牡胤接涗浕睾?,?huì)談后再看一遍記錄以進(jìn)行補(bǔ)充
A.事項(xiàng)清單或備忘錄
B.流程圖
C.調(diào)查表
D.專業(yè)性期刊及教科書上的調(diào)查報(bào)告
A.準(zhǔn)備作出反應(yīng)
B.心記發(fā)言者非語言方面?zhèn)鬟_(dá)的信息,因?yàn)檫@比說出來的重要
C.確保所有細(xì)節(jié)以及被審計(jì)人表達(dá)的主要思想均已記住
D.將正從被審計(jì)人處獲得的信息聯(lián)系起來
A.從被審計(jì)人處獲得的內(nèi)部文件
B.從外部來源中直接獲得的外部文件
C.受過嚴(yán)格內(nèi)部審查手續(xù)內(nèi)部文件
D.已在外部有關(guān)方面流傳過的內(nèi)部文件
A.確保消息的可靠性
B.在盡可能短的時(shí)間內(nèi)提出盡可能多的不同問題
C.引起個(gè)人好感
D.向聽者說明論點(diǎn)
審計(jì)行為研究顯示,審計(jì)人員通過對(duì)程序的內(nèi)部程序的評(píng)估來確定樣本規(guī)模時(shí)是不一致的。甚至當(dāng)審計(jì)人員在對(duì)控制的評(píng)估上取得一致時(shí),這一問題仍然會(huì)發(fā)生。以下哪一項(xiàng)技術(shù)在減少審計(jì)人員確定樣本規(guī)模的不一致上是有效的?()
I.要求審計(jì)人員在利用屬性抽樣進(jìn)行控制測試時(shí),采用95%的置信水平
II.建立“專家系統(tǒng)”,或者書面的決策支持系統(tǒng),將對(duì)控制結(jié)構(gòu)的憑估和建議的測試所需的樣本規(guī)模聯(lián)系起來
III.要求審計(jì)人員估計(jì)總體方差與標(biāo)準(zhǔn)差,利用這一信息計(jì)算控制測試所需的樣本規(guī)模
A.只有II
B.只有I
C.I和III
D.I、II和III
A.內(nèi)部審計(jì)師用通用審計(jì)軟件抽樣進(jìn)行函證,在函證回復(fù)的基礎(chǔ)上,審計(jì)人員斷定記錄上的應(yīng)收款存在
B.內(nèi)部審計(jì)師利用分析性復(fù)核程序估計(jì)銷售帳戶余額的準(zhǔn)確性,沒有發(fā)現(xiàn)重大差異。在此基礎(chǔ)上,審計(jì)人員推斷基礎(chǔ)記錄正確
C.審計(jì)人員觀察客戶的存貨處理過程,記錄了測試存貨的數(shù)量。該測試存貨被追蹤到年底的存貨數(shù)據(jù),未發(fā)現(xiàn)例外。審計(jì)人員斷定所記錄的存貨存在
D.審計(jì)人員檢查了1995年1月的銷售記錄,發(fā)現(xiàn)其中不包括1994年的銷售,審計(jì)人員斷定1994年的銷售記錄正確
A.小組通常不能對(duì)問題做出足夠深入的分析
B.讓個(gè)人接受小組的決定非常困難
C.在小組中,確認(rèn)決策形勢(shì)的重要因素會(huì)變得極端困難
D.存在與小組做出審計(jì)決策應(yīng)承擔(dān)責(zé)任相聯(lián)系的負(fù)面分歧
A.對(duì)正面信息評(píng)價(jià)高,對(duì)負(fù)面信息評(píng)價(jià)低
B.由于個(gè)人承諾迷失行動(dòng)方向
C.用點(diǎn)估計(jì)而非區(qū)間估計(jì)評(píng)估結(jié)果的可能性
D.由于過去的成功而過于自負(fù)
最新試題
在審計(jì)業(yè)務(wù)之前,以下哪項(xiàng)不是發(fā)放內(nèi)部控制調(diào)查問卷的優(yōu)點(diǎn)()
海關(guān)游艇制造商的銷售經(jīng)理確定了如下的生產(chǎn)和銷售矩陣()根據(jù)上面的矩陣,公司的最佳生產(chǎn)量應(yīng)當(dāng)是:
樣本精度范圍從$200,000降低到$100,000,將導(dǎo)致()
審計(jì)師在完成業(yè)務(wù)方案的部分工作后,存在的一個(gè)問題很明顯需要對(duì)組織的分布程序進(jìn)行修正。委托方同意并起草了修正程序以便立即實(shí)施。內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該()
以下哪項(xiàng)最為全面地描述了工作底稿的恰當(dāng)內(nèi)容?()
與生產(chǎn)工人面談,明確業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)以及評(píng)價(jià)部門經(jīng)營固有風(fēng)險(xiǎn)等資料收集活動(dòng)屬于審計(jì)業(yè)務(wù)的哪個(gè)階段?()
為了對(duì)屬性抽樣的結(jié)論進(jìn)行評(píng)價(jià),必須首先明確()
在以下哪類抽樣計(jì)劃中,總體中個(gè)體項(xiàng)目金額的可變性將影響抽樣的規(guī)模?()
抽樣過程出現(xiàn)以下哪種變動(dòng)將導(dǎo)致置信區(qū)間縮短?()
如果內(nèi)部審計(jì)師正在與3個(gè)人面談,其中某個(gè)人涉嫌舞弊。以下哪項(xiàng)是最無效的方法()