A.可能沒有將有錯誤的憑證作為檢查內(nèi)容
B.由于內(nèi)部會計控制的薄弱,可能沒有正確地對活動進行評估
C.審查可能沒有發(fā)現(xiàn)重大錯誤和弱點
D.可能沒有足以對某特定活動實施審計的專門知識
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A.政府擁有的所有資產(chǎn)
B.利用基金創(chuàng)造收益的能力
C.基金支出情況
D.基金流量表上基金的變動情況
A.現(xiàn)場工作階段
B.前期調(diào)研階段
C.審計規(guī)劃階段
D.報告階段
A.與會計部門職員會談
B.檢查制造業(yè)過程中使用的固定資產(chǎn)成本的文檔
C.觀察制造業(yè)過程中使用固定資產(chǎn)并追查至固定資產(chǎn)明細(xì)帳
D.從固定資產(chǎn)明細(xì)帳中抽取樣本重新計算折舊
A.與行政管理當(dāng)局成員會談
B.檢查有關(guān)系統(tǒng)設(shè)計和運行情況的文檔并觀察操作過程中對法規(guī)的遵循情況
C.要求政府管制部門進行檢查
D.審查意外事故報告
A.公司的效益水平能夠滿足公司需求
B.個人項目的實施符合公司政策和政府規(guī)定
C.參與水平?jīng)Q定個人項目的持續(xù)性
D.恰當(dāng)?shù)母@Ц督痤~正確,支付及時
最新試題
樣本的標(biāo)準(zhǔn)差反映的是()
針對制造商廢料處理職能的經(jīng)營審計報告應(yīng)當(dāng)著重分析()
依據(jù)專業(yè)實務(wù)框架(PPT),業(yè)務(wù)的最后溝通中,觀察結(jié)果應(yīng)包括()
在觀察到公司有關(guān)競爭性投標(biāo)政策不斷發(fā)生被違反的情況下,以下哪項描述了應(yīng)采取的最佳措施()
撰寫書面正式審計報告的主要原因是()
內(nèi)部審計收集的事實證據(jù)表明:副總裁可能違反商業(yè)道德。在這種情況下,首席審計執(zhí)行官應(yīng)當(dāng)()
內(nèi)部審計職能剛剛完成對應(yīng)付賬款職能的審計。作為最終審計報告的一部分,該項審計的總結(jié)報告有可能單獨提供給以下哪類人員?()
與縱向流程圖相比,以下哪項有關(guān)水平流程圖的描述正確?()
在使用抽樣技術(shù)時,何時可以取得充分的審計證據(jù)?()
以下的點狀圖說明了什么()