單項選擇題內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)將審計報告提交(),并要求被審計單位在規(guī)定的期限內(nèi)落實糾正措施。
A、組織高級管理層
B、組織適當(dāng)管理層
C、被審計單位和組織適當(dāng)管理層
D、組織財務(wù)部門
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1.單項選擇題內(nèi)部審計機構(gòu)應(yīng)該建立健全審計報告的()。
A、分級復(fù)核制度
B、全面復(fù)核制度
C、重點復(fù)核制度
D、審批制度
2.單項選擇題()是預(yù)防舞弊的主要途徑。
A、建立、健全組織的內(nèi)部控制并使之得以有效實施
B、內(nèi)部審計人員工作勤勉
C、組織管理層重視內(nèi)部審計工作
D、將內(nèi)部審計工作外包給業(yè)績突出的會計師事務(wù)所
3.單項選擇題以下()屬于控制環(huán)境要素的內(nèi)容。
A、建立風(fēng)險管理機制
B、法人治理結(jié)構(gòu)
C、不相容職務(wù)應(yīng)當(dāng)分離
D、管理層對內(nèi)部控制的自我評估
4.單項選擇題建立、健全內(nèi)部控制并使之有效運行是組織()的責(zé)任。
A、高級管理層
B、內(nèi)部審計人員
C、財務(wù)主管
D、董事長
5.單項選擇題在審計工作中,()應(yīng)加強對工作底稿的現(xiàn)場復(fù)核。
A、審計機構(gòu)負責(zé)人
B、組織適當(dāng)管理層
C、審計項目負責(zé)人
D、審計人員