多項選擇題被審計單位或部門在審計期限內存在下列情況之一者,績效審計評價為D級。()

A.發(fā)生重大違規(guī)違紀或違法犯罪案件,造成嚴重不良影響的
B.制度措施落實不到位,發(fā)生重大安全生產(chǎn)責任事故,造成重大損失或嚴重后果的
C.發(fā)生其他重大問題造成不良影響的
D.綜合評價計分值在60分以下


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1.多項選擇題人民銀行分支機構風險應對策略主要包括()。

A.在業(yè)務運行和管理活動中通過適當?shù)姆绞椒椒ɑ虼胧┍苊怙L險的發(fā)生。
B.采取適當?shù)拇胧┖头椒▽L險概率降到最小、風險程度降到最低。
C.采取保險等方式將風險轉移給專門的機構或部門。
D.對于可接受的風險,應密切關注其發(fā)展變化情況并及時向上級行報告

2.多項選擇題內部控制環(huán)境是內部控制的前提和基礎,具體包括()等方面。

A.道德風尚
B.制度規(guī)程
C.崗位設臵
D.行為規(guī)范
E.激勵機制
F.紀律約束

3.多項選擇題內審組組長、主審人、項目小組長外其他成員的主要職責包括:根據(jù)內審方案進行現(xiàn)場檢查、分析與取證;()完成項目小組組長安排的其他工作。

A.編制工作底稿;
B.及時匯報檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題;
C.收集與本次內審有關的資料

4.多項選擇題內部審計的立項有以下哪種情況()

A.按照工作計劃確定內審項目。
B.根據(jù)上級行的工作安排確定內審項目。
C.按照行領導交辦事項確定內審項目。
D.按照干部管理權限,對領導干部進行離任審計。

5.多項選擇題內部審計人員在評價風險應對措施的適當性和有效性時,應當考慮以下因素()。

A.采取風險應對措施之后的剩余風險水平是否在組織可以接受的范圍之內;
B.采取的風險應對措施是否適合本組織的經(jīng)營、管理特點;
C.成本效益的考核與衡量;
D.采取風險應對措施之后,風險是否得以化解。

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固定資產(chǎn)處置是指對盤盈、()、()、轉讓、()、出租和置換固定資產(chǎn)的處理。

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省內、市區(qū)外公務用車,由用車部門填寫《派車單》,說明事由,經(jīng)()、()簽字后,由()視人員情況合理安排車輛。

題型:多項選擇題