多項選擇題審查銀行存款真實性,以下審計程序有效的有()。

A.銀行存款日記賬與總賬核對
B.編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
C.函證開戶銀行
D.審核收付款憑證
E.復核貨幣資金項目匯總額


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1.多項選擇題審計人員審查銀行存款余額調(diào)節(jié)表時,應審查的事項有()。

A.驗算調(diào)節(jié)表的計算是否正確
B.追查截止日期對賬單上的在途存款
C.審查截止日仍未提現(xiàn)的大額支票
D.追查截止日期對賬單已收、企業(yè)未收款項
E.核對銀行存款總賬與明細賬

2.多項選擇題審計人員對銀行存款函證的主要內(nèi)容包括()。

A.存款戶賬號、存款性質(zhì)
B.存款余額
C.借款性質(zhì)、抵押品
D.借款期限、利率
E.存款來源及去向

3.多項選擇題關(guān)于庫存現(xiàn)金的監(jiān)盤,正確的做法有()。

A.應由出納員將現(xiàn)金全部放入保險柜暫行封存
B.事先通知出納員做必要準備
C.盤點庫存現(xiàn)金的時間一般安排在營業(yè)前或營業(yè)后
D.清點庫存現(xiàn)金時,會計主管人員和審計人員在旁觀察監(jiān)督
E.審計人員編制"庫存現(xiàn)金盤點表"作為審計工作底稿

4.多項選擇題被審計單位貨幣資金內(nèi)部控制巾存在缺陷的有()。

A.經(jīng)授權(quán)后辦理資金業(yè)務
B.收付款業(yè)務與審核相互獨立
C.由財務主管保管支票和印章
D.經(jīng)部門主管批準后可以坐支
E.由獨立人員進行稽核

5.多項選擇題檢查貨幣資金部分不相容職務劃分情況時,審查內(nèi)容包括()。

A.抽查收付款憑證上有無審批授權(quán)人的簽章
B.抽查銀行存款調(diào)節(jié)表,檢查編制人簽章是否為出納員以外人員
C.抽查現(xiàn)金及銀行存款日記賬與相應的記賬憑證,檢查是否有會計人員的審核簽章
D.支票的保管和登記及印章的保管是否分別由兩人負責
E.各項貨幣資金的收付程序有無明確的制服規(guī)定