單項選擇題審計人員使用函證程序?qū)彶閼?yīng)收賬款時,最難發(fā)現(xiàn)的錯弊是()。

A.應(yīng)收賬款提前入賬
B.應(yīng)收賬款金額記錄錯誤
C.漏記應(yīng)收賬款
D.虛列應(yīng)收賬款


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1.單項選擇題對大額逾期應(yīng)收賬款審查,如果無法獲得函證的回復(fù),則審計人員應(yīng)()

A.了解大額應(yīng)收賬款客戶的信用狀況
B.提請被審計單位增加壞賬準(zhǔn)備提取比例
C.審查與銷售有關(guān)的銷售訂單、發(fā)運憑證和發(fā)票等
D.審查應(yīng)收賬款回收情況

2.單項選擇題被審計單位在賬簿中登記銷貨業(yè)務(wù)所依據(jù)的基本憑證是()。

A.銷貨合同
B.發(fā)運憑證
C.銷貨發(fā)票
D.客戶訂貨單

4.單項選擇題以下文件中,不屬于銷售與收款循環(huán)審計中應(yīng)該審查的文件是()。

A.客戶對賬單
B.發(fā)運憑證
C.銷貨合同
D.生產(chǎn)統(tǒng)計表

5.單項選擇題為確認(rèn)營業(yè)收入在財務(wù)報表上列示的正確性,需與“營業(yè)收入”賬戶核對相符的是()。

A.資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目
B.所有者權(quán)益變動表相關(guān)項目
C.營業(yè)收支明細(xì)表
D.利潤表及營業(yè)收支明細(xì)表相關(guān)項目

最新試題

現(xiàn)金流量表的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)中除與資產(chǎn)負(fù)債表相同者外,還有()

題型:多項選擇題

被審計單位M產(chǎn)品毛利大幅度下降,該產(chǎn)品是由一家分廠專門生產(chǎn)的,審計人員調(diào)查了解毛利下降原因,首先應(yīng)()

題型:單項選擇題

對關(guān)聯(lián)方交易審查時,審計人員應(yīng)當(dāng)重點審查()

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審計人員對X公司2007年度財務(wù)報表審計時發(fā)現(xiàn),X公司當(dāng)年發(fā)生大額非貨幣性交易,應(yīng)提請被審計單位在財務(wù)報表附注中披露()

題型:多項選擇題

下列各項控制方式’不屬于報表編制程序控制的是()

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審計人員為了核實被審計單位列示于資產(chǎn)負(fù)債表上的固定資產(chǎn)價值的真實性和正確性,常要審查的內(nèi)容包括()

題型:多項選擇題

如果被審計單位損益表中有凈利潤,但經(jīng)營活動現(xiàn)金流量卻是負(fù)值,為了查找應(yīng)收賬款和存貨存在錯誤的可能性,審計人員應(yīng)采用的方法是()

題型:單項選擇題

審計人員對合并財務(wù)報表進(jìn)行審查時,應(yīng)當(dāng)審查的內(nèi)容有()

題型:多項選擇題

庫存現(xiàn)金盤點表應(yīng)該反映的事項包括()。

題型:多項選擇題

抽查收款憑證的目的包括()。

題型:多項選擇題