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A.股東領(lǐng)導(dǎo)體制
B.董事會領(lǐng)導(dǎo)體制
C.監(jiān)事會或?qū)徲嬑瘑T會領(lǐng)導(dǎo)體制
D.總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)體制
E.財務(wù)副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)體制
A.保證審計報告的公允表達(dá)
B.保證審計工作順利進(jìn)行
C.保證審計范圍不受限制
D.保證財務(wù)報表真實公允表達(dá)
A.要求被審計單位按照審計機關(guān)的規(guī)定提供預(yù)算或者財務(wù)收支計劃、預(yù)算執(zhí)行情況、決算、財務(wù)會計報告
B.檢查被審計單位的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告
C.被審計單位不得轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告以及其他與財政收支或者財務(wù)收支有關(guān)的資料
D.向社會公布任何審計事項的審計結(jié)果
E.審計機關(guān)履行審計監(jiān)督職責(zé),可以提請公安、監(jiān)察、財政、稅務(wù)、海關(guān)、價格、工商行政管理等機關(guān)予以協(xié)助
最新試題
信息系統(tǒng)審計包括()。
在利用外部專家工作時,對利用外部專家工作結(jié)果所形成的審計結(jié)論負(fù)責(zé)的應(yīng)該是()。
審計計劃管理的內(nèi)容包括()。
審計組審計報告的報告對象是()。
簡述應(yīng)用控制審計的內(nèi)容是什么?
下列各項中屬于公布審計結(jié)果的內(nèi)容有()。
應(yīng)歸入項目審計檔案的文件材料有哪些?
效益審計所針對的有效性應(yīng)如何理解?
下列各項中屬于審計機關(guān)審計處理措施的有()。
效益審計檢查和評價的是被審計單位(項目)管理和使用資源的()。