單項選擇題審計人員擬對被審計單位管理費用合理性審查,對費用的相關(guān)憑證檢查后,發(fā)現(xiàn)明細(xì)賬與總賬相符。而且管理費用比例與上年相近。審計手續(xù)效果最差的是()

A.隨機(jī)抽查管理費用各明細(xì)項目
B.復(fù)核管理費用計算準(zhǔn)確性
C.進(jìn)行趨勢分析
D.運(yùn)用貨幣單位抽樣法抽查管理費用


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1.單項選擇題審計人員發(fā)現(xiàn)被審計單位凈利潤比預(yù)算上升,由此判斷重點審查()

A.會計政策合理性
B.會計方法一致性
C.收入確認(rèn)和存貨計價方法有無變動
D.應(yīng)付賬款確認(rèn)合理性

3.單項選擇題下列不屬于財務(wù)報表編制程序的控制是()

A.報表內(nèi)容控制
B.對賬控制
C.結(jié)賬控制
D.試算平衡控制

4.多項選擇題以下審計程序中,屬于實質(zhì)性程序的有()

A.檢查銀行預(yù)留印鑒的保管情況
B.檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表中未達(dá)賬項在資產(chǎn)負(fù)債表日后的進(jìn)賬情況
C.檢查現(xiàn)金交易中是否存在應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬支付的項目
D.檢查外幣銀行存款年末余額是否按年末匯率折合為記賬本位幣金額
E.驗證簽章人是否符合授權(quán)層次范圍

5.多項選擇題審計人員應(yīng)該進(jìn)行銀行存款詢證的有()

A.外埠存款
B.銀行匯票存款
C.存款賬戶已結(jié)清的銀行
D.工會存款
E.信用保證金