A.220件
B.320件
C.120件
D.520件
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.計(jì)價方法不一致所引起
B.存貨延期入賬
C.存貨提前入賬
D.多轉(zhuǎn)成本費(fèi)用
A.利潤虛減
B.資產(chǎn)虛減
C.存貨虛增
D.負(fù)債虛增
A.將產(chǎn)成品延期入賬
B.將產(chǎn)成品提前入賬
C.處理正確
D.導(dǎo)致利潤虛減
A.詢問和觀察存貨的盤點(diǎn)及接觸、審批程序
B.審查有關(guān)憑證是否經(jīng)過適當(dāng)審批
C.審查有關(guān)記賬憑證是否附有順序編號的原始憑證
D.對成本項(xiàng)目進(jìn)行分析性復(fù)核
A.該設(shè)備已提足折舊但仍在使用
B.同類設(shè)備的市場價格上升
C.該設(shè)備增加了改良裝置
D.該設(shè)備原暫估價值偏低,現(xiàn)按實(shí)際價值調(diào)整
E.該設(shè)備原入賬價值由于某種差錯而被少計(jì)
最新試題
審計(jì)人員對大宗原材料進(jìn)行盤點(diǎn)時應(yīng)采取()。
職責(zé)分工有利于防止錯誤和舞弊的發(fā)生,銷售環(huán)節(jié)的職責(zé)分工有()。
就合法性而言,社會審計(jì)報告應(yīng)遵循下列哪些規(guī)定?()
在銷售收入內(nèi)部控制制度的測試中,審計(jì)人員最為關(guān)心的是哪些環(huán)節(jié)的適當(dāng)授權(quán)?()
庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表必須由誰簽名蓋章后才能作為審計(jì)工作底稿的一部分?()
費(fèi)用的審查主要包括()。
審計(jì)人員在對短期借款進(jìn)行實(shí)質(zhì)性測試時應(yīng)注意()。
主營業(yè)務(wù)成本的內(nèi)部控制制度包括()。
簡述企業(yè)利潤審計(jì)的目標(biāo)。
審計(jì)檔案的作用是()。