A.審計(jì)重點(diǎn)
B.審計(jì)目標(biāo)
C.審計(jì)計(jì)劃
D.審計(jì)內(nèi)容
E.審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)
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A.經(jīng)濟(jì)性
B.效率性
C.效果性
D.合規(guī)性
A.外部專家
B.被審計(jì)單位
C.審計(jì)人員
D.社會(huì)公眾
A.被審計(jì)單位的基本情況和審計(jì)評(píng)價(jià)意見
B.審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題
C.審計(jì)處理情況和建議
D.加強(qiáng)預(yù)算管理的意見
E.審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
A.審計(jì)小組組長(zhǎng)
B.審計(jì)機(jī)關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)
C.審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議
D.本級(jí)人民政府
E.上級(jí)人民政府
A.審計(jì)工作底稿相互引用時(shí)應(yīng)注明索引號(hào)
B.審計(jì)工作底稿是行政復(fù)議的重要佐證資料
C.非重大事項(xiàng)的審計(jì)工作底稿不用進(jìn)行復(fù)核
D.編寫審計(jì)工作底稿應(yīng)內(nèi)容完整
E.只有業(yè)務(wù)類審計(jì)工作底稿需要?dú)w檔
最新試題
下列關(guān)于關(guān)聯(lián)方交易信息披露表述不正確的是()。
審計(jì)人員在2020年1月25日營(yíng)業(yè)終了,對(duì)被審計(jì)單位庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤,確認(rèn)庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)存數(shù)為3213元。經(jīng)核實(shí),2020年1月1日至1月25日現(xiàn)金收入金額為386500元,現(xiàn)金支出金額為385960元。被審計(jì)單位2019年12月31日庫(kù)存現(xiàn)金余額為()。
為證實(shí)庫(kù)存現(xiàn)金相關(guān)內(nèi)部控制的有效性,審計(jì)人員可以實(shí)施的審計(jì)程序是()。
審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位大宗物資采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)如下情況,其中屬于內(nèi)部控制缺陷的是()
某制造業(yè)企業(yè)將下列收入計(jì)入了營(yíng)業(yè)外收入,審計(jì)人員認(rèn)為應(yīng)調(diào)整至其他業(yè)務(wù)收入的有()。
下列關(guān)于外埠存款審查的表述中,正確的有()。
被審計(jì)單位有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表編制的下列做法中,審計(jì)人員認(rèn)為正確的是()。
審計(jì)機(jī)關(guān)在審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,可以采取的措施有()。
下列有關(guān)審計(jì)類型的表述中,正確的是()。
可以編制存貨出、入庫(kù)單的部門是()。