A.對(duì)未來(lái)事項(xiàng)的可實(shí)現(xiàn)程度
B.接受委托審核預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)資料
C.出具審核報(bào)告
D.發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢(shì)參與或搭理企業(yè)管理當(dāng)局編制預(yù)測(cè)財(cái)務(wù)資料的咨詢業(yè)務(wù)
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A.監(jiān)盤(pán)
B.分析性復(fù)核
C.實(shí)質(zhì)性測(cè)試
D.符合性測(cè)試
A.賬表核對(duì)
B.實(shí)存數(shù)
C.總賬
D.日記賬的記錄
A.報(bào)送審計(jì)
B.就地審計(jì)
C.外部審計(jì)
D.局部審計(jì)
A.審計(jì)人員監(jiān)督財(cái)產(chǎn)物資盤(pán)點(diǎn)而取得的審計(jì)證據(jù)
B.審計(jì)人員觀察被審計(jì)單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況所取得的審計(jì)證據(jù)
C.被審計(jì)單位提供的其他單位填制的發(fā)票、收據(jù)、對(duì)賬單等
D.銀行詢證函回函
A.15日內(nèi)
B.30日內(nèi)
C.60日內(nèi)
D.90日內(nèi)
最新試題
下列各項(xiàng)中,符合我國(guó)國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)權(quán)限和職責(zé)規(guī)定的是()。
審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位大宗物資采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)如下情況,其中屬于內(nèi)部控制缺陷的是()
下列有關(guān)統(tǒng)計(jì)抽樣樣本量確定的表述中,正確的是()。
在電子數(shù)據(jù)審計(jì)過(guò)程中,審計(jì)人員將憑證表中的記賬方向字段的值從數(shù)值0/1、拼音J/D ,統(tǒng)一為漢字借/貸,該項(xiàng)操作是()。
在合并財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中,需要關(guān)注的內(nèi)部抵銷分錄涉及的業(yè)務(wù)有()。
如果審計(jì)人員認(rèn)為被審計(jì)單位可能存在虛增收入的情形,應(yīng)采取的審計(jì)程序有()。
審計(jì)人員在檢查固定資產(chǎn)變動(dòng)合理性時(shí),可以運(yùn)用的分析方法有()。
下列各項(xiàng)審計(jì)程序中,不能用于查找資產(chǎn)負(fù)債表日未入賬應(yīng)付款項(xiàng)的是()。
下列關(guān)于外埠存款審查的表述中,正確的有()。
審計(jì)人員在2020年1月25日營(yíng)業(yè)終了,對(duì)被審計(jì)單位庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤(pán),確認(rèn)庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)存數(shù)為3213元。經(jīng)核實(shí),2020年1月1日至1月25日現(xiàn)金收入金額為386500元,現(xiàn)金支出金額為385960元。被審計(jì)單位2019年12月31日庫(kù)存現(xiàn)金余額為()。