多項選擇題下列屬于內(nèi)部控制控制活動內(nèi)容的有()。

A.組織結(jié)構(gòu)設(shè)置
B.業(yè)務(wù)授權(quán)控制
C.授權(quán)與責任分配方式
D.職責分工控制
E.獨立檢查


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1.多項選擇題為防范審計風險,審計人員可以采取的對策有()。

A.明確會計人員和審計人員的責任
B.嚴格遵循職業(yè)道德規(guī)范和執(zhí)業(yè)準則
C.深入了解被審計單位的情況
D.聘請法律顧問
E.與被審計單位商定出具審計意見類型

2.多項選擇題審計機構(gòu)主要審理下列內(nèi)容()。

A.被審計單位、被調(diào)查單位、被審計人員或者有關(guān)責任人員提出的合理意見是否采納
B.審計目標是否實現(xiàn)
C.主要事實是否清楚、相關(guān)證據(jù)是否適當、充分
D.審計程序是否符合規(guī)定
E.評價、定性、處理處罰意見是否恰當

4.多項選擇題審計決定書的內(nèi)容主要包括()等。

A.審計的依據(jù),內(nèi)容和時間
B.處理處罰決定執(zhí)行的期限
C.被審計單位書面報告審計決定執(zhí)行結(jié)果的要求
D.依法提請政府裁決申請行政復(fù)議,提起行政訴訟的途徑和期限

5.多項選擇題審計報告的內(nèi)容主要包括()等。

A.以往審計決定執(zhí)行情況和審計建議采納情況
B.審計期間對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
C.核查審計機構(gòu)相關(guān)審計報告發(fā)現(xiàn)的問題
D.審計評價意見
E.針對審計發(fā)現(xiàn)的問題,根據(jù)需要提出的改進建議