A.適當(dāng)性
B.相關(guān)性
C.充分性
D.可靠性
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A.目標(biāo)
B.標(biāo)準(zhǔn)
C.事實
D.影響
E.原因
A.審計工作底稿
B.審計簽證單
C.調(diào)查了解記錄
D.重要管理事項記錄
A.觀察
B.詢問
C.重新計算
D.盤點
E.分析
A.適當(dāng)性
B.相關(guān)性
C.充分性
D.可靠性
A.審計組人員及其分工發(fā)生變化的
B.審計組人員及其分工發(fā)生重大變化的
C.審計目標(biāo)發(fā)生變化的
D.審計目標(biāo)發(fā)生重大變化的
E.被審計單位及其相關(guān)情況發(fā)生變化的
F.被審計單位及其相關(guān)情況發(fā)生重大變化的
最新試題
審計人員對被審計單位大宗物資采購業(yè)務(wù)進(jìn)行審計時發(fā)現(xiàn)如下情況,其中屬于內(nèi)部控制缺陷的是()
下列各項審計證據(jù)中,屬于環(huán)境證據(jù)的有()。
以下關(guān)于關(guān)聯(lián)方披露,說法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>
如果審計人員認(rèn)為被審計單位可能存在虛增收入的情形,應(yīng)采取的審計程序有()。
審計人員在檢查固定資產(chǎn)變動合理性時,可以運用的分析方法有()。
當(dāng)銀行存款的應(yīng)收利息收入遠(yuǎn)大于實際利息收入時,審計人員合理懷疑存在問題的是()。
審計人員擬選擇下列各項作為審計標(biāo)準(zhǔn),錯誤的是()。
審計機關(guān)在審計時發(fā)現(xiàn)重大違法行為的線索,可以采取的措施有()。
下列關(guān)于外埠存款審查的表述中,正確的有()。
審計人員在審查存貨跌價準(zhǔn)備計提合理性時,應(yīng)重點關(guān)注的有()。