多項選擇題審計人員可以從下列()方面調(diào)查了解被審計單位相關(guān)內(nèi)部控制制度及其執(zhí)行情況。

A.控制環(huán)境和控制活動
B.風(fēng)險評估
C.控制活動
D.信息與溝通
E.對控制的監(jiān)督


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1.多項選擇題審計人員在執(zhí)行審計業(yè)務(wù)時,應(yīng)當(dāng)從下列()方面保持與被審計單位的工作關(guān)系。

A.嚴格執(zhí)行審計紀律
B.堅持文明審計,保持良好的職業(yè)形象
C.客觀公正地作出審計結(jié)論,尊重并維護被審計單位的合法權(quán)益
D.與被審計單位溝通并聽取其意見

2.多項選擇題審計人員恪守()基本審計職業(yè)道德。

A.正直坦誠
B.嚴格依法
C.勤勉盡責(zé)
D.客觀公正
E.兢兢業(yè)業(yè)
F.保守秘密

3.多項選擇題審計人員執(zhí)行審計業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)具備下列()資格條件。

A.符合法定的職責(zé)和權(quán)限
B.建立適當(dāng)?shù)膶徲嬞|(zhì)量控制制度
C.有職業(yè)勝任能力的審計人員
D.保持應(yīng)有的審計獨立性
E.必需的經(jīng)費和其他工作條件

4.多項選擇題審計組成員的工作職責(zé)包括()。

A.遵守國家審計準則,保持審計獨立性
B.按照分工完成審計任務(wù),獲取審計證據(jù)
C.如實記錄實施的審計工作并報告工作結(jié)果
D.審核審計工作底稿和審計證據(jù)

最新試題

以下銷售交易中的職責(zé)分離,做法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

如果管理層在財務(wù)報表中作出認定,聲明關(guān)聯(lián)方交易是按照等同于公平交易中通行的條款執(zhí)行的,審計人員采取的審計程序不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

題型:單項選擇題

當(dāng)銀行存款的應(yīng)收利息收入遠大于實際利息收入時,審計人員合理懷疑存在問題的是()。

題型:單項選擇題

下列有關(guān)審計類型的表述中,正確的是()。

題型:單項選擇題

下列有關(guān)統(tǒng)計抽樣樣本量確定的表述中,正確的是()。

題型:單項選擇題

下列關(guān)于外埠存款審查的表述中,正確的有()。

題型:多項選擇題

被審計單位在銷售商品時規(guī)定了一個月的試用期,在試用期結(jié)束前客戶可以選擇退貨,如未退貨視同其同意購買商品。審計人員發(fā)現(xiàn)被審計單位存在發(fā)出商品時確認銷售收入的情況,審計人員認為其影響的財務(wù)報表認定是()。

題型:單項選擇題

在合并財務(wù)報表審計中,需要關(guān)注的內(nèi)部抵銷分錄涉及的業(yè)務(wù)有()。

題型:多項選擇題

審計人員在2020年1月25日營業(yè)終了,對被審計單位庫存現(xiàn)金進行監(jiān)盤,確認庫存現(xiàn)金實存數(shù)為3213元。經(jīng)核實,2020年1月1日至1月25日現(xiàn)金收入金額為386500元,現(xiàn)金支出金額為385960元。被審計單位2019年12月31日庫存現(xiàn)金余額為()。

題型:單項選擇題

可以編制存貨出、入庫單的部門是()。

題型:單項選擇題