單項選擇題在應(yīng)付賬款工作的審計過程中,內(nèi)部審計師計劃與供應(yīng)商聯(lián)系以便核實賬款余額。對這類與組織外部單位的聯(lián)系是在何處進(jìn)行授權(quán)的()

A.內(nèi)部審計活動的章程
B.內(nèi)部審計實務(wù)專業(yè)實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
C.內(nèi)部審計道德行為規(guī)范
D.內(nèi)部審計活動的政策與程序


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1.單項選擇題在審計業(yè)務(wù)計劃中,內(nèi)部審計師應(yīng)該檢查所有相關(guān)的信息。下列哪一種信息來源最可能幫助識別那些懷疑違反環(huán)境法規(guī)的行為()

A.與經(jīng)營經(jīng)理討論;
B.檢查貿(mào)易訂單;
C.與外部審計人員在業(yè)務(wù)合作過程中進(jìn)行的討論;
D.檢查機(jī)構(gòu)報送政府機(jī)構(gòu)的函件。

2.單項選擇題在審計過程中,內(nèi)部審計師應(yīng)該考慮以下哪個因素來確定分析性程序的使用范圍()

A.被檢查領(lǐng)域的重要性;
B.內(nèi)部控制系統(tǒng)的充分性;
C.預(yù)測分析性程序結(jié)果的準(zhǔn)確度;
D.以上答案都正確。

3.單項選擇題下列哪一項是對內(nèi)部審計師在業(yè)務(wù)期間收集的信息的最佳描述()

A.內(nèi)部審計師記錄的信息,以及通過觀察、面談和檢查記錄得到的信息;
B.關(guān)于預(yù)備計劃和調(diào)查、業(yè)務(wù)工作項目、以及工作結(jié)果的記錄;
C.一個中間事件或事件群,內(nèi)部審計師可以從中推斷出聲明的公正性;
D.對未實現(xiàn)既定目標(biāo)的系統(tǒng)、沒有正確執(zhí)行的行為,以及應(yīng)該實施而沒有實施的行為的詳細(xì)記錄。

4.單項選擇題結(jié)束會議的作用之一是協(xié)助內(nèi)部審計師()

A.根據(jù)業(yè)務(wù)客戶的反饋意見來審核并證實審計報告的恰當(dāng)性;
B.針對發(fā)現(xiàn)的不足采取必要的糾正措施;
C.審核內(nèi)部審計師的業(yè)績
D.向管理層提交最終審計報告。

5.單項選擇題內(nèi)部審計師的工作底稿應(yīng)支持所溝通的業(yè)務(wù)觀察、結(jié)論和建議。這一規(guī)定的目的之一是()

A.為內(nèi)部審計活動的財務(wù)預(yù)算提供支持;
B.允許審計委員會審核業(yè)務(wù)觀察、結(jié)論和建議;
C.提供對工作底稿的控制;
D.方便質(zhì)量保證復(fù)核。