單項選擇題公司內部審計部門是公司內部控制制度的有機組成部分。當審計部門對系統(tǒng)開發(fā)情況進行檢查時,內部審計部門應該選取哪種控制措施?()
A.反饋控制;
B.戰(zhàn)略計劃;
C.政策與程序;
D.前饋控制。
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1.單項選擇題內部審計適當?shù)慕M織角色應當是:()
A.協(xié)助外部審計人員以降低外部審計費用。
B.實施調查研究以協(xié)助組織達到更有效率的運行
C.履行董事會中審計委員會的調查隊職能。
D.履行評價職能,對組織的各項活動提供審查與評估服務。
2.單項選擇題在過去幾年里,許多組織都在試圖減少管理費用,并且能對顧客要求及競爭做出迅速的反應。方法之一是減少中層管理層次。這種減少將影響到組織結構的:()
A.空間差異;
B.正規(guī)化;
C.縱向差別;
D.工作正規(guī)化。
3.單項選擇題組織程序允許員工預計可能出現(xiàn)的問題。這種控制被稱為:()
A.反饋性控制;
B.戰(zhàn)略性控制;
C.前饋控制;
D.績效評估。
4.單項選擇題在公司內部開辦舞弊熱線的首要目的是()
A.減少公司的總運營成本。
B.檢測機構內部各單位實現(xiàn)其目標情況。
C.建立溝通渠道,方便人們報告不當行為嫌疑。
D.強調值得注意的地方,并減少對如期運做領域的關注。
5.單項選擇題一個大型企業(yè)正考慮實施重大的組織變革。下列哪組人員將不對實施該變革承擔責任:()
A.企業(yè)的員工;
B.最高管理層;
C.普通股股東;
D.外部顧問。