多項選擇題審計人員對調(diào)查了解到的客戶內(nèi)部控制制度情況應及時作適當記錄,常用的記錄方法有()。

A.程序描述
B.流程圖
C.調(diào)查表
D.文字表述


你可能感興趣的試題

1.單項選擇題下列不屬于了解被審計單位的內(nèi)部控制的控制要素是()。

A.控制環(huán)境、風險評估過程
B.信息系統(tǒng)和溝通
C.會計系統(tǒng)、控制程序
D.控制活動、對控制的監(jiān)督

2.單項選擇題評價的控制風險太低,將導致審計人員沒有執(zhí)行足夠的實質(zhì)性測試,從而導致設計()。

A.無效果
B.無效率
C.有效果但無效率
D.無效果和無效率

3.單項選擇題符合性測試應盡可能安排在()進行。

A.期中報表的前期
B.期中報表的后期
C.年末報表的前期
D.年末報表的后期

4.單項選擇題控制風險的評價,是為了確定實質(zhì)性測試的()。

A.性質(zhì)、時間、范圍
B.時間、范圍、手段
C.性質(zhì)、方法、程序
D.性質(zhì)、范圍、程序

5.單項選擇題建立健全有效的內(nèi)部控制應屬于()。

A.審計責任
B.會計責任
C.財政部門的責任
D.股東的責任