填空題根據(jù)稽核管理有關要求,稽核部門負責人調整必須報()同意,稽核人員調整必須征得稽核部門負責人同意。
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簡述銀行卡業(yè)務的內部操作風險,其風險點及防范措施?
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預警信息處理結果分幾級?是哪幾級?
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請簡述《湖南省內部審計辦法》規(guī)定內部審計機構履行職責時,具有哪些權限?
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某日中午,兩名持槍蒙面歹徒沖入某信用社營業(yè)間柜臺外,聲稱搶劫,威逼營業(yè)人員交出現(xiàn)金。此時,營業(yè)人員機智勇敢,案件被成功堵截。試分析該社營業(yè)人員是如何處置的。
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簡述縣級行社對自助設備查庫的要求?
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防范操作風險的“六個重點環(huán)節(jié)”是什么?
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簡述簽約網銀的賬戶類型?
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信用社守庫員職責是什么?
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國內某商業(yè)銀行的核心一級資本凈額為1200億元,一級資本凈額為1400億元,資本凈額為1850億元。該銀行采用內部評級法計算的信用風險加權資產為9600億元,內部評級法未覆蓋部分資產的信用風險加權資產(采用權重法計算)為2400億元,該銀行信用風險加權資產合計為12000億元。該銀行采用內部模型法計算的市場風險資本要求為8億元,采用標準法計算的操作風險資本要求為102億元。計算該銀行的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率各是多少?
題型:問答題
請簡述商業(yè)銀行應當如何有效評估和管理各類主要風險?
題型:問答題