單項選擇題對收入和費用的審計較多地運用到的方法是()。

A、函證
B、詳細審計
C、分析性復核
D、觀察


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題內部控制目標的實現(xiàn)有賴于()。

A、高級管理者的重視
B、內部審計人員的努力
C、組織所有人員的參與
D、外部審計師的參與

2.單項選擇題內部審計人員在審計項目完成后,應及時對()進行分類整理,按相關法規(guī)的要求歸檔、管理和使用。

A、審計工作底稿
B、審計證據(jù)
C、審計文檔資料
D、審計建議

3.單項選擇題內部審計機構應當建立審計工作底稿的(),明確規(guī)定各級復核的要求和責任。

A、一級復核制度
B、統(tǒng)一復核制度
C、分級復核制度
D、審計組長復核制度

4.單項選擇題下列各項中不屬于審計證據(jù)的項目是()。

A、被審計單位自行編制的統(tǒng)計報表
B、審計人員根據(jù)被審計單位提供的資料作出的比率分析結果
C、審計人員與被審計單位管理人員的談話記錄
D、審計人員編制的審計工作底稿

5.單項選擇題審計項目的各級復核人員應在各自責任范圍內對()的充分性、相關性和可靠性予以復核。

A、審計項目
B、審計證據(jù)
C、審計依據(jù)
D、審計對象