單項選擇題以下各項均是某工廠為防止排出不符合排放標準的廢水的控制系統(tǒng)的組成部分,除了:()

A.在排放前,對許可證中所指明的廢水成分進行化學分析
B.(通過政策、培訓和建議標牌)詳細說明哪些物質(zhì)可以經(jīng)工廠內(nèi)的污水槽和地面排水管處理
C.為工廠的預處理系統(tǒng)制訂一個預防性的維修方案
D.定期用大量凈水沖洗污水槽和地面排水管,以確保污染物質(zhì)被充分地稀釋


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1.單項選擇題如果內(nèi)部控制得到了很好的設(shè)計,由不同的人所執(zhí)行的兩項任務是:()

A.批準壞賬核銷并核對應收賬款明細分類賬及控制賬戶
B.薪金支票的發(fā)送以及批準賒銷退回
C.從現(xiàn)金收入日記賬和現(xiàn)金支出日記賬過到總分類賬
D.記錄現(xiàn)金收入并準備銀行對賬單

2.單項選擇題對內(nèi)部審計部門的內(nèi)部質(zhì)量評估應該為首席審計執(zhí)行官提供:()

A.審計業(yè)務客戶根據(jù)以往審計建議采取的整改措施和落實行動。
B.改進建議。
C.內(nèi)部審計業(yè)務目標。
D.關(guān)于內(nèi)部審計人員業(yè)績評價的信息。

3.單項選擇題企業(yè)流程再造是對主要的經(jīng)濟活動進行徹底的分析、基礎(chǔ)地再思考以及完全地重新設(shè)計,目的是使公司的服務、質(zhì)量、效率和成本等方面得到重大改善。內(nèi)部審計人員在參與企業(yè)再造時不應:()

A.判斷該過程是否得到高級管理層的支持。
B.建議該過程應考慮的因素。
C.為新系統(tǒng)制訂審計計劃。
D.指導該系統(tǒng)過程的執(zhí)行。

4.單項選擇題假設(shè)內(nèi)部審計職員擁有必要的經(jīng)驗和訓練,那么最適合內(nèi)部審計職員從事的工作是:()

A.在應付賬款管理者請病假時代替他的位置
B.確定各種投資方式的贏利能力并選取最優(yōu)的一個
C.作為評估小組的成員,檢查供應商會計軟件的內(nèi)部控制并根據(jù)風險因素的不利影響劃分等級
D.從會計部門調(diào)出后不久參加對該部門的審計

5.單項選擇題某會計師在物資部工作了幾年之后被調(diào)到內(nèi)部審計部門,一個月以后,其本人被分配參加對物資部的確認業(yè)務,審計過程中,其以前的物資部主任建議其改變抽樣技術(shù)方法,該審計師咨詢了審計主管。兩人的決定是,物資部主任所建議的方法不具代表性,仍應使用原定的抽樣方法。在這種情形下,該審計師:()

A.并不具備客觀性,因為它最近剛從物資部調(diào)到內(nèi)部審計部門。
B.在公司內(nèi)部并不具備獨立地位,因為它最近剛從物資部調(diào)到內(nèi)部審計部門。
C.保持了獨立的思想態(tài)度,從而具備了客觀性。
D.已將專業(yè)判斷放到第二位,因此損害了客觀性。

最新試題

在審查企業(yè)流程過程中,內(nèi)部審計師可以()

題型:單項選擇題

現(xiàn)考慮甲乙兩人中選擇其一進入審計團隊執(zhí)行一項技術(shù)性很強的審查工作。從客觀性的角度考量,以下哪種情況可能妨礙此人入選參加審計工作()Ⅰ.甲是內(nèi)部審計工作人員,具備必須要的技術(shù)技能。甲在將審計的系統(tǒng)開發(fā)過程中參加過該系統(tǒng)的控制審查Ⅱ.乙是一位了解審計領(lǐng)域的技術(shù)專家,但并非內(nèi)部審計工作人員。雖然乙在將要審計的信息系統(tǒng)部門中擁有個人聲譽,但他任職于組織的另一個部門

題型:單項選擇題

以下哪項是獲得繼續(xù)職業(yè)教育的適當途徑()Ⅰ.在當?shù)豂IA培訓活動上講課Ⅱ.參加內(nèi)部審計會議和研討會Ⅲ.執(zhí)行特殊審計和咨詢工作Ⅳ.參與內(nèi)部審計研究項目

題型:單項選擇題

某內(nèi)部審計師在對組織的內(nèi)部控制進行初步調(diào)查分析時估計內(nèi)部控制可能存在漏洞,那么該內(nèi)部審計師接下來應該()

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以下哪項審計計劃活動對了解公司當前面臨的風險價值最少()

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應該認識到營銷內(nèi)部審計最重要的宣傳活動應貫穿于內(nèi)部審計師與客戶的所有交往中,每名審計師應在心中牢記宣傳審計活動,以下哪項列示了宣傳手冊的特點()

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在審計財務合約時,內(nèi)部審計人員了解到一位親戚向組織借了一大筆貸款,審計人員應()

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如果內(nèi)部審計師發(fā)現(xiàn)影響非常嚴重的問題,他足以要求管理層立刻解決,在與管理層進行信息溝通時所承擔的責任是什么,以下哪項做法正確()Ⅰ.內(nèi)審師應該繼續(xù)監(jiān)管該問題直至問題解決Ⅱ.一旦執(zhí)行了正確的做法,內(nèi)審師應該重新審計該問題以保證這次更正是有效的Ⅲ.該問題必須在審計完成之前報告給高管或?qū)徲嫿MⅣ.內(nèi)審師必須保證該體系與單位的政策和程序一致

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某內(nèi)部審計師精通數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的信息技術(shù)知識,則該內(nèi)部審計員可以()

題型:單項選擇題