單項(xiàng)選擇題日常監(jiān)督中的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督不包括()

A.制定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,定期組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)審計(jì)、內(nèi)部控制專項(xiàng)審計(jì)和專項(xiàng)調(diào)查等
B.對(duì)企業(yè)董事、高級(jí)管理人員和下屬單位負(fù)責(zé)人的廉潔從業(yè)狀況、管理制度的落實(shí)情況、內(nèi)部控制的實(shí)際效果等進(jìn)行監(jiān)督檢查,并向董事會(huì)或經(jīng)理層提出管理建議
C.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估效果,對(duì)企業(yè)認(rèn)定的重大風(fēng)險(xiǎn)的管控情況及成效開(kāi)展持續(xù)性的監(jiān)督
D.對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的違反國(guó)家法律法規(guī)和企業(yè)章程規(guī)定的事項(xiàng)提出審計(jì)建議,作出審計(jì)決定,并對(duì)審計(jì)建議和審計(jì)決定的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)承擔(dān)最終責(zé)任的內(nèi)部控制評(píng)價(jià)責(zé)任主體是()

A.董事會(huì)
B.經(jīng)理層
C.監(jiān)事會(huì)
D.審計(jì)委員會(huì)

2.單項(xiàng)選擇題如果某企業(yè)更正已公布的財(cái)務(wù)報(bào)告通常表明該企業(yè)內(nèi)部控制可能存在()

A.重大缺陷
B.重要缺陷
C.一般缺陷
D.嚴(yán)重缺陷

3.單項(xiàng)選擇題從控制目標(biāo)的角度來(lái)看,相關(guān)的內(nèi)部控制能夠防止、發(fā)現(xiàn)并糾正財(cái)務(wù)報(bào)告的重大錯(cuò)報(bào)指的是()

A.合規(guī)目標(biāo)內(nèi)部控制的有效性
B.資產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)部控制的有效性
C.報(bào)告目標(biāo)內(nèi)部控制的有效性
D.經(jīng)營(yíng)目標(biāo)內(nèi)部控制的有效性